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科學(xué)規(guī)范提升審計質(zhì)效 助力打造同業(yè)領(lǐng)軍銀行

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2025年全國審計工作會議提出深入開展“科學(xué)規(guī)范提升年”行動。中國工商銀行內(nèi)部審計局在總行黨委親自部署推動下,全面領(lǐng)會把握該行動的戰(zhàn)略意義和行動要求,將行動實施與服務(wù)和融入“打造中國特色世界一流現(xiàn)代金融機構(gòu)”相結(jié)合,與深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育相聯(lián)系,與“十五五”發(fā)展規(guī)劃編制相貫通,全面查擺并著力推動解決在審計立項、實施、成果利用、督促整改、工作作風(fēng)等方面存在的突出問題,不斷提升審計科學(xué)規(guī)范水平,更好支持全行走好中國特色金融發(fā)展之路。

一、科學(xué)規(guī)范把握“為誰審”,

突出黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)

中國工商銀行內(nèi)部審計局堅決貫徹黨建引領(lǐng),聚焦總行黨委決策部署開展審計工作,堅持“黨委工作重點抓什么、審計就審什么”的原則,確保審計工作能夠與黨委的核心工作緊密結(jié)合,不偏離方向,努力以有力有效的審計監(jiān)督保障各項決策部署得以執(zhí)行、促進單位整體業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。

(一)健全集中統(tǒng)一的監(jiān)督體制

總行黨委高度重視審計工作,黨委書記、董事長主抓,重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要事項親自督辦,常態(tài)化聽取內(nèi)部審計工作報告,明確內(nèi)部審計“世界一流、同業(yè)領(lǐng)軍”的目標愿景,“兩化三提高”(模塊化運作、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高審計覆蓋、提高審計能力、提高審計責(zé)任)的履職路徑和“一審二計”(在“審”基礎(chǔ)上提升“計劃”“計謀”能力)的任務(wù)要求,推動健全總行黨委發(fā)揮堅強領(lǐng)導(dǎo)核心作用、董事會提供科學(xué)指導(dǎo)、內(nèi)審局黨委牽頭抓總、內(nèi)審分局等審計主體守土有責(zé)的內(nèi)部審計體系,持續(xù)鞏固和增強內(nèi)部審計的獨立性和客觀性。


(二)完善全面覆蓋的審計格局

突出重大審計價值、強調(diào)重要審計發(fā)現(xiàn),健全考核激勵機制,強化集團審計資源的集中配置、統(tǒng)籌調(diào)度,引導(dǎo)優(yōu)勢審計資源投入矛盾突出、風(fēng)險多發(fā)、問題聚焦的領(lǐng)域,實現(xiàn)對總行、境內(nèi)分行、境外機構(gòu)和綜合化子公司的有效覆蓋,著力消除監(jiān)督盲區(qū)。


(三)優(yōu)化權(quán)威高效的運行機制

完善涵蓋內(nèi)部審計章程、管理制度、業(yè)務(wù)制度的制度體系,堅持依法依規(guī)審計,用事實和數(shù)據(jù)說話,探索推進制度型輸出,增強內(nèi)部審計的權(quán)威性。推動內(nèi)部審計成果權(quán)威高效運用,形成發(fā)現(xiàn)分析問題、促進解決問題、推動建章立制的工作閉環(huán)。


二、科學(xué)規(guī)范把握“審什么”,

服務(wù)保障全行“五化轉(zhuǎn)型”

“黨建引領(lǐng)、五化轉(zhuǎn)型”是總行黨委立足主力軍、壓艙石、領(lǐng)頭雁、標桿行定位,形成的打造強大金融機構(gòu)、服務(wù)金融強國建設(shè)的工行實踐,是科學(xué)規(guī)范提升審計質(zhì)效的立足點和履職方向。中國工商銀行內(nèi)部審計局按照總行黨委“1415”(一流目標、四個定位,黨建引領(lǐng)、五化轉(zhuǎn)型)戰(zhàn)略安排,聚焦審計主責(zé)主業(yè),努力服務(wù)保障全行在“智能化風(fēng)控、現(xiàn)代化布局、數(shù)字化動能、多元化結(jié)構(gòu)、生態(tài)化基礎(chǔ)”等方面的工作。

(一)圍繞“智能化風(fēng)控”開展審計

樹牢總體國家安全觀,關(guān)注全行“主動防、智能控、全面管”智能化風(fēng)控落地情況,加大對房地產(chǎn)、地方債等重點領(lǐng)域和信貸、國際、科技、財務(wù)等重點條線的審計力度,及時反映影響全行安全發(fā)展的苗頭性、傾向性問題,推動全行各類風(fēng)險總體可控。


(二)圍繞“現(xiàn)代化布局”開展審計

跟蹤全行服務(wù)“兩重一薄”(重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)),“五篇大文章”(科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融)等成效,關(guān)注穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資、共建“一帶一路”、人民幣國際化等領(lǐng)域,以審計助推全行突出“工”和“商”主責(zé),以金融力量更好地服務(wù)中國式現(xiàn)代化。


(三)圍繞“數(shù)字化動能”開展審計

重點關(guān)注數(shù)字工行D-ICBC、ECOS技術(shù)生態(tài)建設(shè)情況,通過審計促進科技、數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)“煲湯式”融合,推動金融科技更好地服務(wù)客戶、賦能員工,助力全行業(yè)務(wù)模式和管理模式的“雙重變革”。


(四)圍繞“多元化結(jié)構(gòu)”開展審計

不僅要緊盯工商、零售、科技等“傳統(tǒng)賽道”,還要關(guān)注新型金融基礎(chǔ)設(shè)施、新型業(yè)務(wù)、服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力等“新賽道”,借助審計手段推動優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、板塊結(jié)構(gòu),形成新的比較優(yōu)勢,從而建設(shè)人民滿意銀行,滿足人民群眾對金融服務(wù)多元化、便捷化、高效化的需求。


(五)圍繞“生態(tài)化基礎(chǔ)”開展審計

沿著“資金—客戶—服務(wù)—價值”鏈條,以審計助力全行夯實GBC(政府G、企業(yè)B、客戶C)+基礎(chǔ)性工程、分田到戶的生態(tài)基礎(chǔ),促進價值創(chuàng)造、市場地位、風(fēng)險管控、資本約束的平衡協(xié)同,推動完善公司治理、戰(zhàn)略管理、系統(tǒng)建設(shè)和人才隊伍管理。


三、科學(xué)規(guī)范把握“怎么審”,

深化做實內(nèi)部審計“兩化三提高”

“兩化三提高”是總行黨委為內(nèi)部審計親自設(shè)計、具有工商銀行自身特色、已被證明是行之有效的內(nèi)部審計履職路徑,也是科學(xué)規(guī)范提升審計質(zhì)效的關(guān)鍵點和務(wù)實舉措。中國工商銀行內(nèi)部審計局將始終堅持深化模塊化運作、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高審計覆蓋、提高審計能力、提高審計責(zé)任,努力實現(xiàn)審計提質(zhì)增效,為全行做優(yōu)做強提供有力的審計服務(wù)支持。

(一)更高質(zhì)量深化“模塊化”運作

健全“一審多項”“一審多果”“一果多用”機制,不斷豐富模塊化應(yīng)用場景。在審計立項上,統(tǒng)籌審計模塊設(shè)計、風(fēng)險視圖構(gòu)建、審計重點確定、計劃編制實施,以審計模塊覆蓋金融監(jiān)管要求和主要風(fēng)險領(lǐng)域。在項目推進上,條塊結(jié)合推進機構(gòu)和專項維度的審計實施,實現(xiàn)一次進場、多項產(chǎn)出,整合壓縮現(xiàn)場審計時長,切實為基層減負。在成果運用上,通過組件拼裝的方式產(chǎn)出多元成果,滿足監(jiān)管和治理過程中各方所提出的不同需求,并將審計結(jié)果及整改情況作為黨委對領(lǐng)導(dǎo)干部考核、任免、獎懲的一項重要參考依據(jù)。


(二)更高水平深化“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型

完善數(shù)字化審計體系。夯實“數(shù)據(jù)、系統(tǒng)、技術(shù)、應(yīng)用、人才”五維布局,優(yōu)化審計信息系統(tǒng)、作業(yè)平臺功能,健全“專家規(guī)則+新技術(shù)”雙支柱模型體系。實施好“人工智能+審計”行動,用好工銀智涌、AI審計平臺等工具,構(gòu)建“1+N+X”(“1”個內(nèi)審大模型底座,“N”種AI內(nèi)審?fù)ㄓ媚芰Γ癤”項AI賦能重點內(nèi)審業(yè)務(wù)場景)數(shù)智化審計架構(gòu),逐步提升審計方案制訂、審計過程實施和審計報告生成的全流程數(shù)字化占比,推動審計業(yè)務(wù)重塑和流程再造。


(三)更高效能“提高審計覆蓋”

堅持應(yīng)審盡審、凡審必嚴,努力在廣度上消除監(jiān)督盲區(qū)、精度上選準審計重點、深度上揭示重大突出問題。拓展審計覆蓋范圍,多措并舉、貫通使用機構(gòu)審計、專項審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評價和持續(xù)監(jiān)測等手段,針對重點領(lǐng)域、區(qū)域、機構(gòu)、風(fēng)險以及人員,加大審計覆蓋力度,推動機構(gòu)審計與任中經(jīng)濟責(zé)任審計有機融合,實現(xiàn)“審事”和“評人”雙重畫像。推進貫通覆蓋,加強與國家審計、金融監(jiān)管、社會審計的聯(lián)動配合,加強與一二道防線的貫通協(xié)同,助力構(gòu)建全行多層次、廣覆蓋、全方位的監(jiān)督體系。


(四)更高標準“提高審計能力”

堅持用改革精神和嚴的標準加強自身建設(shè),提高審計人員的專業(yè)勝任能力。做實研究型審計,將審計立項、問題和結(jié)論當作課題研究,加強全流程質(zhì)量控制,健全集體審議、歸因分析機制,以保持較強的同業(yè)競爭力、行業(yè)影響力。打造強大的金融審計隊伍,通過抓好人才選育管用,加大實踐鍛煉、輪崗培訓(xùn)、雙向交流力度,構(gòu)建內(nèi)部審計人才庫,統(tǒng)籌使用專職和專業(yè)審計人才。錘煉審計本領(lǐng),加強職業(yè)精神和專業(yè)能力建設(shè),錘煉能查、能說、能寫、善用科技能力,在職責(zé)范圍內(nèi)大膽監(jiān)督、敢審敢嚴,讓堅持原則、求真務(wù)實成為審計人員的鮮明標識。加強從嚴治審,堅持更高標準、更嚴要求,嚴格執(zhí)行審計工作紀律,加強紀律作風(fēng)建設(shè),堅決摒棄形式主義和官僚主義的不良傾向,防止任何不當?shù)母深A(yù)和人情因素對審計工作的干擾。


(五)更高擔當“提高審計責(zé)任”

對標同業(yè)領(lǐng)軍銀行定位,擰緊壓實審計責(zé)任,以更好地促進高質(zhì)量發(fā)展和確保高水平安全。服務(wù)價值創(chuàng)造,落實總行黨委“一審二計”要求,有計劃地開展審計活動,提供有價值的審計建議,發(fā)揮好審計的戰(zhàn)略顧問作用,促進增收節(jié)支和挽回損失,確保審計能夠創(chuàng)造更多實際價值。助力全面從嚴治黨,加強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的關(guān)鍵領(lǐng)域的專項審計和對“關(guān)鍵少數(shù)”的經(jīng)濟責(zé)任審計,健全重大審計發(fā)現(xiàn)和問題線索移送機制,加大紀審貫通、巡審結(jié)合力度。一體推進巡視、審計、監(jiān)管、內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的貫通整改,促進制度完善、系統(tǒng)改進、流程優(yōu)化,推動整改“下半篇文章”成果更好轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展的實際效能。


文章摘自《中國內(nèi)部審計》雜志2025年第8期

作者:張衛(wèi)東

單位:中國工商銀行總行內(nèi)部審計局

編輯:孫哲

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